你是否希望打破传统事后审计局限,建立事前预判、事中管控的现代化内审模式,提前规避采购、财务等舞弊风险?
你是否在内审实操中困惑审计计划、工作底稿、审计报告无统一标准,流程杂乱、取证低效、整改难以落地?
你是否想要系统搭建内控体系,依托风险导向思路精准定位业务漏洞,出具专业审计评价与长效治理方案?
《风险导向内部控制审计》专为企业内审、财务风控、合规管理从业者打造,主讲周敂李老师结合海量制造业、建筑、金融、集团企业真实舞弊案例,紧扣国内内部审计准则,完整拆解内审发展转型、内控体系搭建、全流程审计实操、案例复盘四大模块,理论配套标准化模板、流程图、实操表单,全部方法拿来即可落地使用。
内部审计价值与转型发展:梳理内审四阶段进化历程,明确内审 “确认 + 咨询” 双重职能,讲解内审作为企业风险全科医生的全维度监督场景,解读内审向风险预防、咨询服务转型的实施路径。
内控基础与风险导向底层逻辑:解读内控五大核心要素,区分内控审计、绩效审计、舞弊审计边界,搭建企业全面风险管理体系,掌握风险识别、评估、应对完整流程。
审计全流程标准化实操:覆盖审前调查、审计计划、审计方案、审计通知书编制;现场进点沟通、内控测试、审计证据采集、工作底稿编制;审计报告撰写、意见分级、后续跟踪审计全流程规范。
风险导向审计方案设计与实战案例:学习分业务线风险测试方案编制方法,结合采购舞弊典型案例拆解内控漏洞,掌握审计结果评价、整改追踪、集团内控审计实操技巧。
周敂李老师,资深内部审计、企业风控实战专家,深耕内控审计、集团风险管理十余年,深度研读 IIA 国际内审规范与中国内部审计全套准则。常年为制造、建筑、金融、上市集团提供内审体系搭建、舞弊核查、内控落地咨询辅导,擅长把晦涩审计准则转化为可落地操作工具。课程配备年度审计计划表、审计通知书模板、工作底稿模板、内控调查问卷等全套文书范本,穿插大量真实舞弊案例复盘,兼顾理论合规与一线实操,适配各类企业内审团队学习。
通过本课程系统学习,你将:
建立现代化风险导向内审思维,完成内审从事后查错到事前风险管控的职能升级;
熟练掌握内审全流程标准化操作,统一计划、取证、底稿、报告工作规范,大幅提升审计工作效率;
具备独立搭建内控体系、设计风险测试方案、识别业务舞弊漏洞的能力,出具具备可执行性的审计整改建议,降低企业经营与合规风险。
当前企业经营风险持续复杂化,传统审计仅能事后补救,难以提前规避采购、财务、运营舞弊损失。本课程以风险为核心主线,完整覆盖内控审计理论、全流程实操、落地文书与实战案例,帮助内审、风控团队搭建标准化、体系化的内部控制审计机制,全方位守护企业资产安全与经营合规。
课程有效期:
自购买课程之日起 365 天,部分参与营销活动产品以活动规则为准,请同学在有效期内学习、观看课程。
上课模式:
课程采取录播模式,请注意自学课无班级微信群、班主任带班及助教批改服务。
注:自学课不支持退款,确保你是真的需要再进行报名,报完名之后还请认真学习。